Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Nafukovacia hala v areáli ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice 41 756,88 s DPH 03.06.2022 03.06.2022 EURO-BAU s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 03.06.2022
VO: Zákazka malého rozsahu Verejné obstarávanie Nafukovacia hala v areáli ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice s DPH 05.11.2021 25.11.2021 Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 05.11.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Verejné obstarávanie Stavebné úpravy a maliarske práce_VO 60 822.40 s DPH 18.08.2021 27.08.2021 Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 18.08.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Rekonštrukcia vykurovania vo veľkej telocvični 24 686.08 s DPH 01.10.2020 14.10.2020 Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 01.01.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Verejné obstarávanie Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični 48 407.22 s DPH 01.10.2020 14.10.2020 Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 01.10.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Maľovanie školskej kuchyne a jedálne s DPH 30.06.2020 08.07.2020 Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 30.06.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Výmena svietidiel s DPH 29.07.2019 05.08.2019 ZŠ Nam. L. Novomeského 2, Košice 29.07.2019
Faktúra 89/2023 Elektrina - dodávka a distribúcia 3 646,54 s DPH 19.04.2023 VSE a. s., Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 88/2023 Zber biologicky rozložiteľného odpadu a použitého jedlého oleja 244,80 s DPH 19.04.2023 INTA s. r. o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 87/2023 Čistiaci materiál ZŠ 337,62 s DPH 19.04.2023 DUMAR - SK s. r. o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 90/2023 Dodávka tepla a TÚV 12 311,45 s DPH 19.04.2023 TEHO,s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 86/2023 Školenie 65,00 s DPH 17.04.2023 Asociácia správcov registratúry Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 17.04.2023 17.04.2023
Faktúra 76/2023 Oprava stupačiek - havarijný stav 898,08 s DPH 12.04.2023 Wilseko s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 84/2023 Spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 14.04.2023 Stredisko služieb škole Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 83/2023 Prenájom nafukovacej haly - prevádzkové náklady 568,80 s DPH 14.04.2023 ZŠ Nám. L. Novomeského Atletika Košice o.z. Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 82/2023 Prenájom nafukovacej haly 709,50 s DPH 14.04.2023 ZŠ Nám. L. Novomeského Atletika Košice o.z. Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 78/2023 Telekomunikačné služby - pevné linky 39,98 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a. s. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 77/2023 Mobilné služby 27,00 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a. s. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 74/2023 Čistiaci materiál ŠJ 574,73 s DPH 12.04.2023 DUMAR - SK s. r. o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 75/2023 Dodávka tepla a TÚV - Preplatok -1.700.35 s DPH 12.04.2023 TEHO,s.r.o. Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Mgr. Júlia Dzurusová riaditeľka 12.04.2023 12.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4483